
老師 請(qǐng)問(wèn)如果我這個(gè)月收到客戶很久之前的欠款 但是發(fā)生這個(gè)欠款的時(shí)候公司沒(méi)有建帳 后來(lái)建帳期初數(shù)據(jù)也沒(méi)包含這個(gè) 所以這個(gè)金額并沒(méi)有在現(xiàn)在的應(yīng)收賬款中 我該如何做這筆賬呢 有分錄可以調(diào)整嗎
答: 你期初是盤點(diǎn)的是嗎 借銀存貸利潤(rùn)分配
我們公司現(xiàn)在的應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù)?怎么調(diào)整一下?分錄怎么做?
答: 你好 借;應(yīng)收賬款 貸;預(yù)收賬款 可以做這個(gè)調(diào)整分錄
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上個(gè)月確認(rèn)掛應(yīng)收賬款多掛了,調(diào)整分錄怎么做?
答: 你好 借;相關(guān)科目 貸;應(yīng)收賬款 做這個(gè)調(diào)整分錄


tyza 追問(wèn)
2017-08-08 09:37
鄒老師 解答
2017-08-08 09:38