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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-09 12:25

您好,這種情況下,月未不做處理。

也許、啲也許 追問

2019-03-09 12:34

發(fā)票認(rèn)證完當(dāng)月未抵扣后有剩余,那剩余稅額在360天內(nèi)都可以用,日期是從開票日期的還是認(rèn)證日期開始算起

王雁鳴老師 解答

2019-03-09 12:38

您好,日期是從開票日期算起。

也許、啲也許 追問

2019-03-09 12:41

認(rèn)證完發(fā)票,有一部分稅額未抵扣,但是過期了,這個(gè)怎么賬務(wù)處理?

王雁鳴老師 解答

2019-03-09 12:42

您好,借:存貨類,或者成本類科目,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣增值稅。

也許、啲也許 追問

2019-03-09 12:46

資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)合計(jì)小于0,稅務(wù)要求12月資產(chǎn)合計(jì)必須大于0 ,這個(gè)咱們?cè)趺刺幚恚?/p>

也許、啲也許 追問

2019-03-09 12:47

轉(zhuǎn)入到成本科目嗎?

王雁鳴老師 解答

2019-03-09 12:49

您好,這種情況下,要把資產(chǎn)貸方科目余額的,調(diào)整到資產(chǎn)負(fù)債表的負(fù)債類項(xiàng)目中去,把負(fù)債類借方科目余額,調(diào)整到資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)類項(xiàng)目中來,就行了。

也許、啲也許 追問

2019-03-09 12:55

銀行存款是正數(shù),但是庫存現(xiàn)金是負(fù)數(shù)(采購東西走的現(xiàn)金,),這樣可以嗎?有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?

也許、啲也許 追問

2019-03-09 12:56

銀行和現(xiàn)金的合計(jì)數(shù)是負(fù)數(shù)

王雁鳴老師 解答

2019-03-09 12:59

您好,可以轉(zhuǎn)到成本科目的,如果現(xiàn)金是負(fù)數(shù)的話,可以開張收款收據(jù),借老板的錢,來調(diào)整處理?,F(xiàn)金負(fù)數(shù)的,不可以的,有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的。

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您好,這種情況下,月未不做處理。
2019-03-09 12:25:18
您好宋老師!非常感謝!
2017-12-01 15:38:26
您好,是的。
2017-07-15 14:42:25
沒認(rèn)證的,取得發(fā)票時(shí)通過應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)核算,認(rèn)證后從應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額核算,具體可以看2016年22號(hào)文件的規(guī)定。
2019-01-07 16:19:30
您好,就是這樣操作的。祝您工作順利
2019-03-18 10:23:37
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