
發(fā)票入賬但沒有認(rèn)證,是不是這么做借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證稅費(fèi)貸:現(xiàn)金
答: 你好! 對的。
上月有張發(fā)票沒有認(rèn)證抵扣先入賬了借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款這個月認(rèn)證了借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額這樣對嗎?
答: 你好,這樣做可以,是正確的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師好 有一部分差旅費(fèi)和辦公用品是開的專票,但當(dāng)初我做的時候做錯了 發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)票比待抵扣多了三萬多,我是一筆筆的找出來做紅沖嗎?分錄用 借 :管理費(fèi)用 貸 銀行存款 (全部的金額)借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 認(rèn)證后在 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,這么做比較麻煩 那可以 直接匯總所有的進(jìn)項(xiàng)金額,紅字 借管理費(fèi)用 貸 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 認(rèn)證后做 借 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 可以嗎?
答: 您好,一筆筆做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,開的專票一定要先認(rèn)證然后再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。


DA?? 追問
2019-01-07 12:57
DA?? 追問
2019-01-07 12:57
蔣飛老師 解答
2019-01-07 13:02
DA?? 追問
2019-01-07 13:05
蔣飛老師 解答
2019-01-07 13:07