
1月廢料收入3800已打入公賬號,但1月申報增值稅漏報這筆營業(yè)外收入,這筆收入可否在2月增值稅時申報?
答: 可以的。。。。。。
1月已經(jīng)申報了未開票收入,在2月開票,2月申報時,這筆開票收入在增值稅申報表上如何填寫?
答: 沖回無票之后按開票申報去稅局大廳帶上你之前無票收入證明和你開發(fā)票解鎖
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
在2018.11月將出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的業(yè)務(wù)銷售額填入免稅收入申報增值稅導致未及時繳納增值稅。2019.10月已做調(diào)整,認證相關(guān)進項發(fā)票,按照16%繳納增值稅。在增值稅申報表中將銷售收入填入征稅項目銷售額。這意味著增值稅申報表的收入(免稅收入)多了一筆(2018.11月計入的免稅項目收入369564)。2019.11月記賬時沖銷這筆收入,請問如何沖銷增值稅申報表中這筆收入?才能使增值稅申報表收入與利潤表收入一致。個人理解:1.與本月免稅收入相抵,但是本月免稅收入只有191761.86不夠與369564相抵。2019年12月無免稅收入。能更改2019年3月4月的增值稅申報表中的免稅收入嗎?2.利潤表中暫時不沖銷這筆收入2020年再沖銷收入,與增值稅申報表收入可一致。但這樣的話就高估收入了。
答: 首先,你這里為什么要沖銷才能一致 你這里本就是你企業(yè)收入,你會計報表里面本就包含這一收入的。 不夠,可以結(jié)轉(zhuǎn)下期再繼續(xù)抵扣 可以更改


9456290 追問
2019-03-07 22:33
老劉 解答
2019-03-07 22:57