在2018.11月將出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的業(yè)務(wù)銷售額填入免稅收入申報增值稅導(dǎo)致未及時繳納增值稅。2019.10月已做調(diào)整,認證相關(guān)進項發(fā)票,按照16%繳納增值稅。在增值稅申報表中將銷售收入填入征稅項目銷售額。這意味著增值稅申報表的收入(免稅收入)多了一筆(2018.11月計入的免稅項目收入369564)。 2019.11月記賬時沖銷這筆收入,請問如何沖銷增值稅申報表中這筆收入?才能使增值稅申報表收入與利潤表收入一致。 個人理解: 1.與本月免稅收入相抵,但是本月免稅收入只有191761.86不夠與369564相抵。 2019年12月無免稅收入。能更改2019年3月4月的增值稅申報表中的免稅收入嗎? 2.利潤表中暫時不沖銷這筆收入2020年再沖銷收入,與增值稅申報表收入可一致。但這樣的話就高估收入了。
fufufu??
于2019-12-08 13:11 發(fā)布 ??1846次瀏覽
- 送心意
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,專家顧問
2019-12-08 13:30
首先,你這里為什么要沖銷才能一致
你這里本就是你企業(yè)收入,你會計報表里面本就包含這一收入的。
不夠,可以結(jié)轉(zhuǎn)下期再繼續(xù)抵扣
可以更改
相關(guān)問題討論

你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
2019-01-13 19:39:08

你好,需要把2月多繳納的填寫在申報表中
2021-03-15 10:05:36

按照《國家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整增值稅納稅申報有關(guān)事項的公告》(國家稅務(wù)總局公告2019年第15號)規(guī)定,納稅人2019年4月補開原16%稅率的增值稅專用發(fā)票,在納稅申報時應(yīng)當(dāng)按照申報表調(diào)整前后的對應(yīng)關(guān)系,將金額、稅額填入4月稅款所屬期的《增值稅納稅申報表附列資料(一)》第1行“13%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)”“開具增值稅專用發(fā)票”相關(guān)列次。同時,由于原適用16%稅率的銷售額已經(jīng)在前期按照未開具發(fā)票收入申報納稅,本期應(yīng)當(dāng)在《增值稅納稅申報表附列資料(一)》第1行“13%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)”“未開具發(fā)票”相關(guān)列次填寫相應(yīng)負數(shù)進行沖減。
2020-08-05 10:09:59

你好,能把這個表格發(fā)個圖片?
2017-07-20 17:49:49

您好,一般都是用標(biāo)準(zhǔn)申報。集成是納稅人選用的,不是一定要通過這個來填寫增值稅申報表,只是通過一表集成來填寫增值稅申報表能夠達到相對簡便的作用。預(yù)繳申報適用于納稅人發(fā)生以下情形按規(guī)定在國稅機關(guān)預(yù)繳增值稅時填寫:(一)納稅人(不含其他個人)跨縣(市)提供建筑服務(wù)。(二)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)預(yù)售自行開發(fā)的房地產(chǎn)項目。(三)納稅人(不含其他個人)出租與機構(gòu)所在地不在同一縣(市)的不動產(chǎn)。
2020-07-15 00:28:28
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