
已認(rèn)證且抵稅的錯誤稅率進(jìn)項(xiàng)稅額怎么做分錄
答: 你們和對方協(xié)商是開紅字信息表給對方之后開紅字發(fā)票嗎?
認(rèn)證的發(fā)票跨月有錯誤,怎么做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?分錄怎么做?
答: 你好,根據(jù)紅字發(fā)票信息表或紅字發(fā)票借原材料或管理費(fèi)用負(fù)數(shù)金額。貸應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)藍(lán)字金額。貸應(yīng)付帳款負(fù)數(shù)金額
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
發(fā)票已認(rèn)證,納稅申報在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅里面體現(xiàn),但因不是出口企業(yè)無法抵扣,這部分待抵扣且已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅怎么做分錄
答: 您好 請問您收到發(fā)票的時候分錄怎么寫的

