
發(fā)票已認(rèn)證,納稅申報在待抵扣進項稅里面體現(xiàn),但因不是出口企業(yè)無法抵扣,這部分待抵扣且已認(rèn)證的進項稅怎么做分錄
答: 您好 請問您收到發(fā)票的時候分錄怎么寫的
請問一下外貿(mào)企業(yè)出口退稅的進項稅在增值稅申報時是先填到待抵扣進項,在申報出口退稅那個月時從待抵扣進項轉(zhuǎn)到哪里?
答: 你選擇了退稅勾選之后,填寫28到30。 還有35欄
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請教一個問題,我這個月底退稅勾選的進項票,下個月申報期內(nèi)進行了出口退稅申報,并且退稅款在下個月申報期結(jié)束之前已經(jīng)退到賬上。那我退稅勾選的發(fā)票還需要填在附表二的待抵扣進項稅額里面嗎?
答: 你好,需要的這個應(yīng)該在申報增值稅的當(dāng)月就得填寫。

