
其他應收款可以有貸方余額嗎?員工提前繳納代扣社保費,會計分錄如何做?
答: 你好!可以有的額,只是貸方余額表示其他應付。 借銀行存款 貸其他應付款。
有個科目其他應收款,繳納社保代繳代扣,余額現(xiàn)在在貸方,借;其他應收款 貸;應付職工薪酬 ,我記入應付工資余額又在貸方,直接進管理費用行不?.....有個科目其他應收款,繳納社保代繳代扣,余額現(xiàn)在在貸方 這個現(xiàn)在是少計提了,賬上要怎么調(diào)平呢?
答: 您好!你少計提了就要補充計提 是這樣。你當時如果少計提了,那么你發(fā)給員工的工資就多給了。 所以你要把多付的那部分工資作為其他應收款來核算。 下個月少發(fā)工資。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師我今天發(fā)現(xiàn)個稅和社保之前都是其他應收款 11月份我做的其他應付款 這個我需要調(diào)賬嗎 11月份做的會計分錄 計提10月份工資(扣個稅)借:其他應付款-代扣代繳員工扣款 貸:應付職工薪酬-職工工資 交個稅 借:其他應付款-代扣代繳員工扣款 貸:銀行存款 計提11月份社保(公司部分)借:管理費用-社保費 貸:應付職工薪酬-社會保險費 交社保 借:應付職工薪酬-社會保險 其他應付款-代扣代繳員工扣款 貸:銀行存款
答: 同學你好,建議調(diào)回來,這樣會保持統(tǒng)一;


海之藍 追問
2019-03-06 11:49
宋生老師 解答
2019-03-06 11:50