老師,對(duì)隨同商品出售而不單獨(dú)計(jì)價(jià)的包裝物是計(jì)入 問
同學(xué),你好 對(duì)于隨同商品出售不單獨(dú)計(jì)價(jià)的包裝物,其成本應(yīng)計(jì)入銷售費(fèi)用。 答
老師,你好,請(qǐng)問一下,旅客運(yùn)輸業(yè),客戶提供不到合同,只 問
直接根據(jù)結(jié)算單上的金額 借:銀行存款/預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 增值稅-銷項(xiàng)稅 答
轉(zhuǎn)賬到公司的另一張卡,新開的卡,預(yù)存款怎么做賬 問
企業(yè)內(nèi)部的公戶轉(zhuǎn)是嗎?借銀行存款貸銀行存款 二級(jí)科目可以寫銀行名字 答
請(qǐng)問怎么修改密碼賬號(hào) 問
你好,修改什么的密碼? 答
個(gè)體戶開1萬(wàn)元1%的專票(含稅)需要交哪些稅,分別是多 問
同學(xué),你好 增值稅10000/1.01*0.01 附加稅10000/1.01*0.01*6% 個(gè)人所得稅,要看利潤(rùn) 答

新接的賬,以前賬簿顯示2018年1月份應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅上年結(jié)轉(zhuǎn)是31967元,賬上顯示2018年1月份交2017年12月份增值稅是32787元,中間產(chǎn)生了差額,這是什么原因?
答: 你好,正好差了820,你查一下是不是稅盤和服務(wù)費(fèi)的錢,沒有抵扣。
甲公司為增值稅一般納稅人,稅率16%,2018年3月份“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”貸方余額為1萬(wàn)元,,“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)”借方余額為8萬(wàn)元,單位用萬(wàn)元表示。2018年3月份發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)3月份購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用A材料150萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅為24萬(wàn)元,以轉(zhuǎn)賬支票付訖;編制會(huì)計(jì)分錄
答: 您好 借:原材料 150 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 24 貸:銀行存款 174
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
前任會(huì)計(jì)2018年12月份末沒有作“借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ”這一會(huì)計(jì)分錄,以前他是在次月交稅時(shí)做“借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款”,我2019年1月份交2018年12月份的增值稅是該怎么作分錄?
答: 您在2019年1月份可以補(bǔ)做這筆分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅


微笑 呂家傳膏藥代理 追問
2019-03-05 11:44
月月老師 解答
2019-03-05 12:50