
開具了紅字申請表,銷售方還沒給開紅字發(fā)票,申報增值稅的時候,是等銷售方開具了紅字發(fā)票后,再申報這個進項稅額轉出,還是不用等,就申報呢?
答: 建議等對方開了紅字發(fā)票再做進項稅額轉出
我們公司收到7月份的進項發(fā)票有問題 10月開具紅字信息表 收到紅字發(fā)票和藍字發(fā)票 10月報稅進項稅額轉出 賬套里核對應交稅費-應交增值稅-進項稅額 是申報表上的實際抵扣稅額嗎 還是進項稅額?
答: 你好 進項是實際抵扣的? ?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,不能抵扣的費用認證抵扣了,增值稅申報轉出,1借管理費用貸應交稅費-增值稅-進項稅額轉出。2借應交稅費-增值稅-進項稅額轉出 貸 應交稅費-未交增值稅 3借應交稅費-未交增值稅 貸銀行存款 方法2,增值稅申報轉出,借管理費用 紅字應交稅費-增值稅-進項稅額 紅字 貸現(xiàn)金紅字。。借管理費用貸現(xiàn)金。意以上2種方法都可以用嗎
答: 同學你好,不能抵扣的費用認證抵扣了,將認證的進項做轉出,再將轉出的數(shù)額計入到費用中。


飛哥 追問
2018-04-13 17:09
樸老師 解答
2018-04-13 17:28