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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-11-03 14:40

您好
借:原材料 150
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 24
貸:銀行存款 174

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可以做這個分錄,但沒必要做
2019-02-21 14:43:46
需要做 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額) 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2019-01-14 09:07:44
有增值稅要交就要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
2017-04-10 05:29:01
學(xué)員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
如果進項多于銷項 借 應(yīng)交增值稅一未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值
2019-03-01 16:23:10
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