你好,我在國家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局上開了一張專票, 問
你好,新開具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢中需要一定時(shí)間,尤其是在批量開具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時(shí)后再次查詢。 答
我看不懂前任會(huì)計(jì)的賬務(wù),她每月未交增值稅和實(shí)際 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,我們是外貿(mào)公司,有運(yùn)費(fèi)和代理報(bào)關(guān)費(fèi)用,這個(gè)費(fèi) 問
那個(gè)計(jì)入銷售費(fèi)用就行 答
老師,請(qǐng)問有沒有搞定應(yīng)收應(yīng)付功能強(qiáng)大一點(diǎn)的表格 問
你好,這個(gè)得具體根據(jù)要求設(shè)計(jì)表單 答
老師,你好!公司為小規(guī)模,2024年第一季預(yù)繳了企業(yè)所 問
可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項(xiàng)目 A 是跨期項(xiàng)目(3-10 月),第一季收的 40 萬若不符全額確認(rèn)收入條件,更正表可調(diào)整收入額、糾正預(yù)繳偏差,帶合同等資料去主管稅局申請(qǐng),多繳的 8500 元可在匯算清繳時(shí)一并申請(qǐng)退稅或抵后期稅款。 答

2018年10月有份合同申報(bào)印花稅本該只申報(bào)交納300元,當(dāng)時(shí)填申報(bào)表填了2次,但在2018.10月只交一次款300元,現(xiàn)在去稅務(wù)開票稅務(wù)讓把欠的印花稅300才讓開,交19年交18年這因重復(fù)申報(bào)而欠的300印花稅怎么寫分錄?
答: 你好,借:稅金及附加 貸:銀行存款
2018年10月有份合同申報(bào)印花稅本該只申報(bào)交納300元,當(dāng)時(shí)填申報(bào)表填了2次,但在2018.10月只交一次款300元,現(xiàn)在去稅務(wù)開票稅務(wù)讓把欠的印花稅300才讓開
答: 你好,是的,要先繳納稅金。即使繳納多了,也要先繳納再辦理退稅
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們公司是上海的,以前納稅申報(bào)時(shí)都不用填寫印花稅申報(bào)表,這一次填表時(shí)有一個(gè)印花稅申報(bào)表要填 (日期是10月1-12月31,第四季度的)。我是根據(jù)全年的開票收入交印花稅,還是只按第四季度的收入交印花稅?
答: 你可以在四季度里填寫你全年的數(shù)據(jù),這樣不用繳納滯納金。


渡口 追問
2019-03-04 20:19
佟老師 解答
2019-03-05 08:52