
老師好,18年手工賬年底有利潤,19年用軟件把利潤期初數(shù)錄進(jìn)去,19年給發(fā)放分紅這個應(yīng)該怎么處理
答: 您好 19年要發(fā)放分紅的話 在19年要做賬務(wù)處理 借:利潤分配---應(yīng)付利潤 貸:應(yīng)付利潤 結(jié)轉(zhuǎn) 借:利潤分配---未分配利潤 貸:利潤分配---應(yīng)付利潤
用友軟件問題:年初開賬,已經(jīng)錄完1月份的憑證了。發(fā)現(xiàn)18年年底沒有把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,剛剛?cè)?8年結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤,那現(xiàn)在19年的期初余額要怎么調(diào)整?
答: .....剛剛手動改了
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,這個月開始接手做19年的賬。18年的數(shù)據(jù)只有利潤表和所有者權(quán)益表。19年有憑證,怎么取18年的期初數(shù)據(jù)呢?
答: 18年的期末數(shù)有嗎?科目余額表,做個科目余額表
18年12月份帳本年利潤年結(jié)時少結(jié)轉(zhuǎn)了10000,現(xiàn)在導(dǎo)致19年帳的本年利潤年初數(shù)額有10000元,應(yīng)該怎么處理呀?
老師,去年的費用發(fā)票在今年做賬,18年的匯算清繳已經(jīng)結(jié)束。19年的匯算應(yīng)該怎么處理這張發(fā)票?分錄我會做,借:利潤分配-未分配利潤 貸:銀行存款
18年手工賬,每月只有匯總表,19年準(zhǔn)備用系統(tǒng),應(yīng)該怎么整理才能填寫19年期初數(shù)
17年未分配利潤為借方282391.35,18年本年利潤借方1548574.92,18年年末未分配利潤賬務(wù) 處理分錄及19年年初未分配利潤怎么進(jìn)行登賬?
老師,19年9月成立沒有收入只有虧損,本年利潤會計軟件沒有轉(zhuǎn)到未分配利潤,直接把數(shù)帶到今年的本年利潤科目,請問老師要怎么處理?


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2019-03-01 10:01
bamboo老師 解答
2019-03-01 10:02
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2019-03-01 10:02
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2019-03-01 10:03
bamboo老師 解答
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2019-03-01 10:05
bamboo老師 解答
2019-03-01 10:07