
2018年結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是暫估的,今年有發(fā)票了,想把暫估的成本調(diào)回來(lái),怎么做賬呢?
答: 你好 借;應(yīng)付賬款 ——暫估 貸;庫(kù)存商品 借;庫(kù)存商品 貸;以前年度損益調(diào)整 然后根據(jù)發(fā)票 借;庫(kù)存商品 貸;應(yīng)付賬款等科目
請(qǐng)問(wèn)一下比如上年公司沒(méi)有提供成本,然后賬務(wù)上做了暫估成本。借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付賬款-暫估到了今年年頭把成本票拿回來(lái)了,沖銷(xiāo)暫估是不是借:應(yīng)付賬款-暫估;貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
答: 你好 是的 做相反分錄 因?yàn)榈綍r(shí)你還得做一筆成本分錄 一正一負(fù) 不影響你2020年的成本
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
去年暫估入庫(kù),暫估成本了。那今年發(fā)票回來(lái),沖紅后成本要怎么結(jié)轉(zhuǎn)?去年已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)成本了,今年來(lái)的發(fā)票成本要怎么做分錄?
答: 你好!你把發(fā)票貼進(jìn)去就行了,差額在匯算清繳的時(shí)候調(diào)整成本

