企業(yè)自開(kāi)始生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的年度,為開(kāi)始計(jì)算企業(yè)損益的 問(wèn)
您好賬務(wù)正常做,匯算清繳報(bào)表調(diào)整 答
比如我是9月底出口的,但是我的退稅聯(lián)是10月出來(lái)的 問(wèn)
你好,你出口的當(dāng)天九月 答
提供物業(yè)的企業(yè)收取的電費(fèi), 這個(gè)開(kāi)什么類(lèi)目的發(fā)票 問(wèn)
稅收分類(lèi)編碼是 11001010202 *供電*轉(zhuǎn)售電費(fèi) 答
怎么下載財(cái)務(wù)表格,收入,支出,費(fèi)用,利潤(rùn)表模板 問(wèn)
http://jiajuren.cn/download/cat_110/t1/ 可到會(huì)計(jì)學(xué)堂下載相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表模板 答
個(gè)體戶(hù)店鋪新裝修費(fèi)2萬(wàn),已經(jīng)支付了,做分錄:借:管理費(fèi) 問(wèn)
無(wú)需紅沖原銀行分錄(避免流水不符),正確操作:1. 若已記管理費(fèi)用,先調(diào)為 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 - 裝修費(fèi) 2 萬(wàn),貸:管理費(fèi)用 - 裝修費(fèi) 2 萬(wàn)(無(wú)需攤銷(xiāo)可跳過(guò));2. 分紅抵扣時(shí)直接做 借:應(yīng)付利潤(rùn) - XX 股東 2 萬(wàn),貸:銀行存款 2 萬(wàn)(既體現(xiàn)銀行付款,又扣減股東分紅);3. 剩余利潤(rùn)轉(zhuǎn)賬:借:應(yīng)付利潤(rùn) - XX 股東(剩余額),貸:銀行存款(剩余額),確保銀行流水與賬務(wù)一致 答

老師,我認(rèn)證的是進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),那會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呢
答: 您好 認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng) 可以不做賬務(wù)處理 留待下期繼續(xù)抵扣
我上月進(jìn)項(xiàng)稅票300,銷(xiāo)項(xiàng)稅額100,進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),那我應(yīng)該是全部認(rèn)證還是部分認(rèn)證呢?會(huì)計(jì)分錄怎么做?我是根據(jù)銷(xiāo)項(xiàng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng),但還是繳納了一點(diǎn)點(diǎn)稅金
答: 全認(rèn)證也可以 多的進(jìn)項(xiàng)留抵 我進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證的比銷(xiāo)項(xiàng)少就交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)我這個(gè)月的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?那如果,上個(gè)月還有進(jìn)項(xiàng)留底,這個(gè)月有銷(xiāo)項(xiàng),那么我會(huì)計(jì)分錄又該怎么做?
答: 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
老師,進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)不認(rèn)證那么多, 應(yīng)該如何做賬
我上月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅,是全都認(rèn)證呢還是應(yīng)該部分認(rèn)證?全部認(rèn)證分錄怎么提現(xiàn)留抵部分?
銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的會(huì)計(jì)分錄,怎么做,進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)的會(huì)計(jì)分錄怎么做
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