
多沖減了稅收優(yōu)惠,做了借 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 稅收優(yōu)惠 貸 營(yíng)業(yè)外收入,跨年如何調(diào)整
答: 您好,把多沖減的再做一筆正確的分錄,營(yíng)業(yè)外收入用以前年度損益調(diào)整代替
一般納稅人企業(yè)確認(rèn)稅收優(yōu)惠分錄,是借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_減免稅額 貸 營(yíng)業(yè)外收入。小規(guī)模納稅人確認(rèn)稅收優(yōu)惠分錄。:借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅 貸 營(yíng)業(yè)外收入
答: 老師,為什么確認(rèn)稅收優(yōu)惠只確定增值稅的稅收優(yōu)惠,而所得稅是計(jì)提但不用確認(rèn)優(yōu)惠,是因?yàn)樗枚悆H是預(yù)繳的原因嗎?
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
小規(guī)模納稅人安季不滿9萬稅收優(yōu)惠的會(huì)計(jì)分錄怎么做?應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(稅收優(yōu)惠)貸:營(yíng)業(yè)外收入 嗎?
答: 你好,減免分錄是 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;營(yíng)業(yè)外收入 小規(guī)模納稅人,增值稅只有二級(jí)科目,沒有三級(jí)明細(xì)的
跨年紅沖的收入,除了紅沖收入,另外一筆增值稅減免,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入,這筆要紅沖嗎
對(duì)于稅收優(yōu)惠政策形成的稅收減免所得稅是 借:應(yīng)交稅費(fèi)貸:營(yíng)業(yè)外收入嗎?還是借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:所得稅費(fèi)用
稅收優(yōu)惠計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,那營(yíng)業(yè)外收入要交稅嗎,比如除稅收優(yōu)惠外的營(yíng)業(yè)外收入,保險(xiǎn)賠償,要交稅嗎
稅收優(yōu)惠計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,那營(yíng)業(yè)外收入要交稅嗎,比如除稅收優(yōu)惠外的營(yíng)業(yè)外收入,保險(xiǎn)賠償,要交稅嗎

