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送心意

張艷老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2019-02-22 15:32

這里核算的是定金,如果以后沖抵貨款的話,可以計(jì)入預(yù)收賬款。如果以后要退的話,是計(jì)入其他應(yīng)付款的。

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2019-02-23 14:40

老師,我想請(qǐng)教一下如何正規(guī)的貼發(fā)票單,有沒有規(guī)范性文件規(guī)定?
我就想知道那個(gè)文件是什么文件
是會(huì)計(jì)管理規(guī)范還是什么?

張艷老師 解答

2019-02-23 16:11

沒有規(guī)范性文件規(guī)定,這些都是老會(huì)計(jì)經(jīng)驗(yàn)傳授的。

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相關(guān)問題討論
你好 是同一個(gè)客戶下面的話 你想調(diào)整的話 可以的
2020-05-12 16:48:43
你好!計(jì)入預(yù)付賬款核算就可以
2019-11-27 16:27:12
計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入 借:其他應(yīng)付款 貸:營(yíng)業(yè)外收入
2019-04-10 17:13:24
其他應(yīng)收款:資產(chǎn)類應(yīng)收項(xiàng)科目,期末余額一般在借方,   其他應(yīng)收款是指企業(yè)除應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款等以外的其他各種應(yīng)收及暫付款項(xiàng)。   1.應(yīng)收的各種賠款、罰款,如因企業(yè)財(cái)產(chǎn)等遭受意外損失而應(yīng)向有關(guān)保險(xiǎn)公司收取的賠款等;企業(yè)應(yīng)收罰款的會(huì)計(jì)分錄:   借:其他應(yīng)收款   貸:營(yíng)業(yè)外收入   2.應(yīng)收的出租包裝物租金;應(yīng)收出租包裝物租金的會(huì)計(jì)分錄為:   借:其他應(yīng)收款   貸:其他業(yè)務(wù)收入   3.應(yīng)向職工收取的各種墊付款項(xiàng),如為職工墊付的水電費(fèi)、應(yīng)由職工負(fù)擔(dān)的醫(yī)藥費(fèi)、房租費(fèi)等;應(yīng)向職工收取的各種墊付款項(xiàng)的會(huì)計(jì)分錄為:   借:其他應(yīng)收款   貸:銀行存款   4.存出保證金,如租入包裝物支付的押金;支付押金的會(huì)計(jì)分錄為:   借:其他應(yīng)收款   貸:銀行存款   存出投資款屬于其他貨幣資金,存入保證金屬于其他應(yīng)付款。   其他應(yīng)付款:負(fù)債類應(yīng)付項(xiàng)科目,期末余額一般在貸方   其他應(yīng)付款是指企業(yè)在商品交易業(yè)務(wù)以外發(fā)生的應(yīng)付和暫收款項(xiàng)。指企業(yè)除應(yīng)付票據(jù)、應(yīng)付賬款、應(yīng)付工資、應(yīng)付利潤(rùn)等以外的應(yīng)付、暫收其他單位或個(gè)人的款項(xiàng)。   核算范圍  通常情況下,該科目核算企業(yè)應(yīng)付、暫收其他單位或個(gè)人的款項(xiàng),如應(yīng)付租入固定資產(chǎn)和包裝物的租金,存入保證金、應(yīng)付、暫收所屬單位、個(gè)人的款項(xiàng)、管轄區(qū)內(nèi)業(yè)主和物業(yè)管戶裝修存入保證金;應(yīng)付職工統(tǒng)籌退休金,以及應(yīng)收暫付上級(jí)單位、所屬單位的款項(xiàng)。 預(yù)收賬款,就是提前收到別人交過來(lái)的錢.是個(gè)負(fù)債科目. 分錄一般是DR(借),CR(貸) DR.銀存 CR.預(yù)收賬款 預(yù)付賬款,就是先把錢付給別人,是個(gè)資產(chǎn)科目. 分錄一般是 DR.預(yù)付賬款 CR.銀存. 都是針對(duì)本企業(yè)而言.
2019-02-26 12:45:05
你好 1. 其他應(yīng)付款這個(gè)? 款是 操作錯(cuò)誤了 找原因去紅沖 這個(gè) 分錄即可 2.? ? ? 應(yīng)付賬款沒有? 那也去找 之前怎么掛的 去紅沖了? 3.? ?預(yù)收賬款? 不是收入那是 這個(gè)款會(huì)退還 回去嗎? 4.? 其他應(yīng)收款 其他應(yīng)付款要 是? 掛的同一個(gè)人的明細(xì) 就可以合并 。? ?如果 不是同一個(gè)人不能? ?合并紅沖哈。? ?
2021-07-15 11:44:12
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精選問題
  • 老師你好!我公司支付對(duì)方100萬(wàn)的貨款,但是我只收

    支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款 暫估入庫(kù)規(guī)范操作 發(fā)票未到,已經(jīng)收到貨 借;庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 取得發(fā)票后沖對(duì)應(yīng)進(jìn)貨數(shù)量暫估 借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ??庫(kù)存商品/成本費(fèi)用(暫估差額,無(wú)差額不管) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價(jià)稅合計(jì)

  • 老師,你好,公司是小規(guī)模的建筑勞務(wù)公司,公司在2025

    你好,當(dāng)時(shí)這個(gè)普通發(fā)票交了增值稅嗎?你賬上紅沖收入再重新做一個(gè)收入就行 財(cái)務(wù)報(bào)表里面的營(yíng)業(yè)收入,這個(gè)是不影響的。

  • 老師,關(guān)于老板找票的問題,我還是有點(diǎn)不清楚,假如看9

    同學(xué),你好 請(qǐng)稍等一下

  • 23年的所得稅,23年的賬目。24年5月退到對(duì)公戶2萬(wàn)4

    問題出在第二筆分錄漏記 “貸:以前年度損益調(diào)整”,導(dǎo)致未分配利潤(rùn)少計(jì) 2.4 萬(wàn)。正確補(bǔ)做分錄如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交所得稅 2.4 萬(wàn) 貸:以前年度損益調(diào)整 2.4 萬(wàn) 之后需將 “以前年度損益調(diào)整” 余額結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤(rùn),分錄: 借:以前年度損益調(diào)整 2.4 萬(wàn) 貸:利潤(rùn)分配 — 未分配利潤(rùn) 2.4 萬(wàn) 做完這兩筆,資產(chǎn)負(fù)債表 “未分配利潤(rùn)” 就能補(bǔ)回 2.4 萬(wàn)差額,實(shí)現(xiàn)平賬。

  • 你好老師,請(qǐng)問我們公司給產(chǎn)品拍攝照片,放到小紅書

    你好,這個(gè)你們是自己的商品,還是幫別人拍片。

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