企業(yè)自開始生產(chǎn)經(jīng)營的年度,為開始計算企業(yè)損益的 問
您好賬務(wù)正常做,匯算清繳報表調(diào)整 答
比如我是9月底出口的,但是我的退稅聯(lián)是10月出來的 問
你好,你出口的當(dāng)天九月 答
提供物業(yè)的企業(yè)收取的電費(fèi), 這個開什么類目的發(fā)票 問
稅收分類編碼是 11001010202 *供電*轉(zhuǎn)售電費(fèi) 答
怎么下載財務(wù)表格,收入,支出,費(fèi)用,利潤表模板 問
http://jiajuren.cn/download/cat_110/t1/ 可到會計學(xué)堂下載相關(guān)財務(wù)報表模板 答
個體戶店鋪新裝修費(fèi)2萬,已經(jīng)支付了,做分錄:借:管理費(fèi) 問
無需紅沖原銀行分錄(避免流水不符),正確操作:1. 若已記管理費(fèi)用,先調(diào)為 借:長期待攤費(fèi)用 - 裝修費(fèi) 2 萬,貸:管理費(fèi)用 - 裝修費(fèi) 2 萬(無需攤銷可跳過);2. 分紅抵扣時直接做 借:應(yīng)付利潤 - XX 股東 2 萬,貸:銀行存款 2 萬(既體現(xiàn)銀行付款,又扣減股東分紅);3. 剩余利潤轉(zhuǎn)賬:借:應(yīng)付利潤 - XX 股東(剩余額),貸:銀行存款(剩余額),確保銀行流水與賬務(wù)一致 答

月末應(yīng)交增值稅不是 銷項(xiàng)-(進(jìn)項(xiàng)-出口退稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)+月初未交增值稅=99054.16嗎
答: 本月初不是未交增值稅,而是增值稅多交了40000,所以本月應(yīng)該是銷項(xiàng)-(進(jìn)項(xiàng)-出口退稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)-上月多交的增值稅=395931.62-(387317.46-32500-12940)-40000=14054.16元。賬套對應(yīng)的問題,建議到賬套業(yè)務(wù)題下提問,方面老師回答。
老師您好 請教一下 月末 企業(yè)一般將 應(yīng)該稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)到 轉(zhuǎn)出未繳增值稅,那么 轉(zhuǎn)出未交增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng) 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 出口退稅-減免稅款-旅客運(yùn)輸,出現(xiàn) 轉(zhuǎn)出未交增值稅 的金額 大于 (銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng) 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 出口退稅-減免稅款-旅客運(yùn)輸)的金額 是什么原因呢 ?最后他們當(dāng)月 應(yīng)交增值稅=轉(zhuǎn)出未交增值稅 -(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng) 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 出口退稅-減免稅款-旅客運(yùn)輸)?`.
答: 每月要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅明細(xì)余額,就不要通過轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,月末是結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月 進(jìn)項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)入 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ?還是應(yīng)該將當(dāng)月 (進(jìn)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)的 差額 轉(zhuǎn)到 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
答: 你好!沒有規(guī)定要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅 只要轉(zhuǎn)差額就好了。

