
開年利是,2月份取出16000,實(shí)際支付員工福利費(fèi)9300元,3月份才存回來(lái),是不是2月份支付時(shí),借:其他應(yīng)收款,這筆分錄怎么樣做呢?
答: 你取的時(shí)候是支票取現(xiàn)嗎還是啥
計(jì)提福利費(fèi)是計(jì)提那部分的 現(xiàn)金還是其他應(yīng)收款部分的
答: 全部計(jì)提
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,公司老板一直都有很多往來(lái),一部分掛的其他應(yīng)收款,一部分掛的其他應(yīng)付,后來(lái)我也分不清了,都掛的其他應(yīng)付,后來(lái)才發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)付已經(jīng)到了借方余額,現(xiàn)在年底了,要老板把錢還回來(lái),就是其他應(yīng)收的借方余額加其他應(yīng)付的借方余額,還回來(lái)的錢一部分沖其他應(yīng)收,一部分沖其他應(yīng)付這樣操作沒(méi)問(wèn)題吧!有沒(méi)有必要把記錯(cuò)為其他應(yīng)付借方那筆分錄沖紅更正呢?
答: 您好,都是老板的借款你可以做一筆調(diào)整憑證,把其他應(yīng)付都調(diào)到其他應(yīng)收,年底其他應(yīng)收款的科目余額就是老板需要?dú)w還的錢。

