
老師,公司老板一直都有很多往來,一部分掛的其他應(yīng)收款,一部分掛的其他應(yīng)付,后來我也分不清了,都掛的其他應(yīng)付,后來才發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)付已經(jīng)到了借方余額,現(xiàn)在年底了,要老板把錢還回來,就是其他應(yīng)收的借方余額加其他應(yīng)付的借方余額,還回來的錢一部分沖其他應(yīng)收,一部分沖其他應(yīng)付這樣操作沒問題吧!有沒有必要把記錯(cuò)為其他應(yīng)付借方那筆分錄沖紅更正呢?
答: 您好,都是老板的借款你可以做一筆調(diào)整憑證,把其他應(yīng)付都調(diào)到其他應(yīng)收,年底其他應(yīng)收款的科目余額就是老板需要?dú)w還的錢。
其他應(yīng)收款用其他應(yīng)付表示分錄該怎么做
答: 你好,這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,其他應(yīng)付款貸方為負(fù)數(shù),需要做分錄調(diào)整到其他應(yīng)收款嗎
答: 您好 其他應(yīng)付款貸方為負(fù)數(shù),不需要做分錄調(diào)整到其他應(yīng)收款
老師 請(qǐng)教一下 a單位賬合并到b單位賬,那么a單位賬里的其他應(yīng)付款,其他應(yīng)收款怎么在b單位賬套里做分錄
沒明白,因?yàn)榉ㄈ似渌麘?yīng)付款賬戶余額年末在借方,被我已重新調(diào)整到其他應(yīng)收款科目了,我不知道你說的實(shí)際發(fā)員工工資60000,該怎么做分錄?
其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款的區(qū)別,個(gè)人借錢給公司應(yīng)該怎么做分錄,是其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款
老師,請(qǐng)問一下我們公司有其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款,確定收不回來了、還有對(duì)方不會(huì)給了,現(xiàn)在要做壞賬,應(yīng)該怎么做分錄?
你好,張老師,就是購(gòu)車付訂金后,后來車到了怎么做分錄。我訂金的分錄是:借:其他應(yīng)收款-訂金 貸:其他應(yīng)付款-XX, 現(xiàn)在車回來了,怎么做分錄


天真 無鞋 追問
2019-12-31 14:51
洛洛老師 解答
2019-12-31 14:52