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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-02-21 17:14

你好 
借;庫存商品   貸;應(yīng)付賬款——暫估 
借;主營業(yè)務(wù)成本   貸;庫存商品

do it! 追問

2019-02-21 17:18

發(fā)票回來的時候呢。需要紅沖之前的暫估是嗎?

鄒老師 解答

2019-02-21 17:19

你好 
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 
借;應(yīng)付賬款-暫估   貸;庫存商品 
根據(jù)發(fā)票入賬 
借;庫存商品   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)   貸;應(yīng)付賬款等科目

do it! 追問

2019-02-21 17:26

小規(guī)模納稅人的進(jìn)項(xiàng)也需要體現(xiàn)嗎?

鄒老師 解答

2019-02-21 17:28

你好,小規(guī)模不需要體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額

do it! 追問

2019-02-21 17:48

那根據(jù)發(fā)票入賬的話就可以省去這個進(jìn)項(xiàng)了吧?

鄒老師 解答

2019-02-21 17:50

你好,是的,小規(guī)模根據(jù)發(fā)票入賬這樣做分錄 
借;庫存商品    貸;應(yīng)付賬款等科目

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你好 借;庫存商品 貸;應(yīng)付賬款——暫估 借;主營業(yè)務(wù)成本 貸;庫存商品
2019-02-21 17:14:09
需要有實(shí)際發(fā)生的才可以暫估入賬啊,沒有發(fā)生的不能做
2019-06-11 14:03:52
借其他應(yīng)付款,借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)3
2024-01-07 10:47:39
借庫存商品 貸應(yīng)付賬款-暫估款,借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品,等發(fā)票回來再沖回借庫存商品 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款-暫估款,結(jié)轉(zhuǎn)成本要是沒問題可以不用沖回。
2018-12-07 10:46:29
你好!下月紅字沖減暫估的,然后做正確的
2017-10-22 22:01:17
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