企業(yè)自開始生產(chǎn)經(jīng)營的年度,為開始計(jì)算企業(yè)損益的 問
您好賬務(wù)正常做,匯算清繳報(bào)表調(diào)整 答
比如我是9月底出口的,但是我的退稅聯(lián)是10月出來的 問
你好,你出口的當(dāng)天九月 答
提供物業(yè)的企業(yè)收取的電費(fèi), 這個(gè)開什么類目的發(fā)票 問
稅收分類編碼是 11001010202 *供電*轉(zhuǎn)售電費(fèi) 答
怎么下載財(cái)務(wù)表格,收入,支出,費(fèi)用,利潤表模板 問
http://jiajuren.cn/download/cat_110/t1/ 可到會(huì)計(jì)學(xué)堂下載相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表模板 答
個(gè)體戶店鋪新裝修費(fèi)2萬,已經(jīng)支付了,做分錄:借:管理費(fèi) 問
無需紅沖原銀行分錄(避免流水不符),正確操作:1. 若已記管理費(fèi)用,先調(diào)為 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 - 裝修費(fèi) 2 萬,貸:管理費(fèi)用 - 裝修費(fèi) 2 萬(無需攤銷可跳過);2. 分紅抵扣時(shí)直接做 借:應(yīng)付利潤 - XX 股東 2 萬,貸:銀行存款 2 萬(既體現(xiàn)銀行付款,又扣減股東分紅);3. 剩余利潤轉(zhuǎn)賬:借:應(yīng)付利潤 - XX 股東(剩余額),貸:銀行存款(剩余額),確保銀行流水與賬務(wù)一致 答

這是一個(gè)商貿(mào)企業(yè),之前的會(huì)計(jì)做了一筆錯(cuò)誤分錄,現(xiàn)在要調(diào)賬,但是怎么都不對(duì)她做的分錄是,借 庫存商品-暫估商品 320000 貸 其他應(yīng)付款 320000然后 借 主營業(yè)務(wù)成本-暫估成本 320000 貸 庫存商品-暫估商品 320000
答: 你好,你要怎么調(diào)賬的
老師我們是汽車銷售公司,車款是打包價(jià),包含了商業(yè)險(xiǎn)強(qiáng)險(xiǎn)車船稅等,我們公司支付的這部分費(fèi)用是計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本還是計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本還是其他應(yīng)付款
答: 計(jì)入其他應(yīng)收款吧
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好 ,去年十二月份我們計(jì)提成本 借主營業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款 然后現(xiàn)在票到了我們應(yīng)該做分錄沖平
答: 你好借其他應(yīng)付款,貸以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)成本, 借以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)成本 ,貸利潤分配未分配l利潤

