
12月份申報(bào)附加稅所屬期錯(cuò)誤,已扣款,在稅務(wù)大廳已做更正申報(bào),1月份申報(bào)金額直接在這筆費(fèi)用抵扣,剩下的金額申請(qǐng)了退稅,12月份扣款的附加稅已經(jīng)做賬,現(xiàn)在更正這個(gè)賬務(wù)處理怎么做?
答: 您好,做繳納這筆稅金的紅字分錄,把多余部分?jǐn)?shù)字
12月份申報(bào)附加稅所屬期錯(cuò)誤,銀行已扣款,12月份更正申報(bào),1月份申報(bào)附加費(fèi)已做抵減,還剩一部分金額已申請(qǐng)退稅,12月份扣款的那筆已做會(huì)計(jì)憑證,現(xiàn)在更正這筆憑證要怎么做會(huì)計(jì)分類
答: 你好,不需要更正,退稅的錢回來(lái)再做憑證。計(jì)提沒(méi)錯(cuò),對(duì)吧,只是扣款錯(cuò)了。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
附加稅填報(bào)錯(cuò)誤,多繳了附加稅,已經(jīng)扣款了,還在申報(bào)期內(nèi),去更正申報(bào)辦理多繳,抵扣下個(gè)月稅款需要怎么處理呀
答: 你去更正,交了不用再扣款,多交的下月在倒數(shù)第二列預(yù)繳填寫(xiě)

