
更正申報了12月增值稅,當時涉及一筆未開票收入,并且已經在12月繳納了稅款,,1月更正申報,發(fā)現少交了0.07元的增值稅,因為金額比較小,所以稅務局也沒有扣款,現在要把賬做到2月份,怎么做呢?
答: 您好,建議,借:應交稅費-未交增值稅,0.07元,貸:營業(yè)外收入-不再支付的應付款項,0.07元。
公司去年12月有一筆未開票收入,并在當月就繳納了稅款,然后1月做了更正申報,發(fā)現12月的稅款少提少交了0.06元,因為金額小,稅務局那邊就沒有扣,那現在需要再計提0.06元嗎,要怎么做賬才是正確的
答: 您好 現在賬上有0.06的差異么 是您申報了 稅務局沒有扣款么?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
12月份申報附加稅所屬期錯誤,已扣款,在稅務大廳已做更正申報,1月份申報金額直接在這筆費用抵扣,剩下的金額申請了退稅,12月份扣款的附加稅已經做賬,現在更正這個賬務處理怎么做?
答: 您好,做繳納這筆稅金的紅字分錄,把多余部分數字

