
老師。上月季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),申報(bào)錯(cuò)誤導(dǎo)致銀行扣錯(cuò)了稅款,實(shí)際是不用扣款,已經(jīng)在稅務(wù)局大廳更正申報(bào),這筆分錄應(yīng)該怎么做。
答: 你好 扣款時(shí),做分錄沒?錯(cuò)扣的錢退回來沒
12月份申報(bào)附加稅所屬期錯(cuò)誤,已扣款,在稅務(wù)大廳已做更正申報(bào),1月份申報(bào)金額直接在這筆費(fèi)用抵扣,剩下的金額申請(qǐng)了退稅,12月份扣款的附加稅已經(jīng)做賬,現(xiàn)在更正這個(gè)賬務(wù)處理怎么做?
答: 您好,做繳納這筆稅金的紅字分錄,把多余部分?jǐn)?shù)字
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
4季度的企業(yè)所得稅報(bào)表填錯(cuò)了已扣款,可以不去大廳更正申報(bào),等匯算清繳時(shí)再更正行嗎
答: 你好! 可以的 可以等匯算清繳時(shí)再更正的


?惠? 追問
2019-05-08 07:13
老江老師 解答
2019-05-08 08:07