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送心意

笑口常開老師

職稱中級會計師,經(jīng)濟(jì)師

2019-02-20 21:22

增值稅進(jìn)項稅要進(jìn)行申報才可以抵扣,如果未申報,是可以做轉(zhuǎn)出處理

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1.購進(jìn)材料,發(fā)票116萬,專票,稅16 借:原材料100 應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項稅額16 貸:應(yīng)付賬款116 2.比如購進(jìn)材料,后管理不善毀損,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 3.當(dāng)期進(jìn)項過多,有部分進(jìn)項沒抵扣 借:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~待抵扣進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項稅額
2019-02-20 23:32:05
業(yè)務(wù)1可以抵扣進(jìn)項稅額3000*9%=270
2020-07-01 20:58:58
你好,應(yīng)當(dāng)是應(yīng)納稅額=銷項稅額-(進(jìn)項稅額-不允許抵扣的進(jìn)項稅額)
2017-11-08 16:31:54
補(bǔ)充申報增值稅申報表,也是可以抵扣進(jìn)項稅的。就是申報當(dāng)月應(yīng)抵扣的進(jìn)項稅
2019-04-05 21:01:43
您好!是的,需要看上期留抵稅額跟期末留抵稅額。
2019-12-02 15:41:32
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