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同舟之情
于2019-02-20 09:54 發(fā)布 ??790次瀏覽
月月老師
職稱: 中級會計師
2019-02-20 09:56
你好,可以補繳的,需要帶著報表。具體還是要咨詢當?shù)囟悇諜C關(guān)需要帶的材料。
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2018年有增值稅附加稅漏報了,今天可以去大廳補報嗎?需要帶什么資料呢?
答: 你好,可以補繳的,需要帶著報表。具體還是要咨詢當?shù)囟悇諜C關(guān)需要帶的材料。
調(diào)增之前年度收入及所產(chǎn)生的增值稅附加稅分錄
答: 借:應收賬款 貸:未分配利潤 貸: 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好,請問下上個月辦理了增修稅留抵退款。這個月增值稅附加稅申報表需要怎么填呢?
答: 您好,你們是留抵退稅是吧?這樣的話需要填寫進項稅轉(zhuǎn)出
老師您好我公司外管預交的增值稅附加稅,怎么做分錄
討論
老師好,異地項目,預繳了增值稅附加稅,但是主管稅局機關(guān)銷項減進項為0,不用交增值稅,那申報附加稅的時候需要怎么樣填寫預繳的附加稅呢
增值稅附加稅怎么計算,比方我這個月沒有進項,銷項4500,那么我的增值稅是4500,附加稅是450對嗎、
老師請幫我看下增值稅附加稅表對不對,剛才沒人搭理我
是初學者,是不是增值稅免了,其他的增值稅附加稅也免了?
月月老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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