公司自10月份成立以來,一直是進(jìn)項大于銷項,沒交過增值稅,12月份有利潤,是否需要交企業(yè)所得稅
會計人
于2019-02-18 08:56 發(fā)布 ??442次瀏覽
- 送心意
沈家本老師
職稱: 注冊會計師,稅務(wù)師,律師
2019-02-18 08:59
您好,您12月份有利潤,那就需要繳納企業(yè)所得稅。
最新優(yōu)惠對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元、100萬元到300萬元的部分,分別減按25%、50%計入應(yīng)納稅所得額,使稅負(fù)降至5%和10%。政策實施日期為2019年1月1日至2021年12月31日。
您的情況應(yīng)該能享受企業(yè)所得稅優(yōu)惠稅率5%
為您提供解答,祝學(xué)習(xí)愉快
相關(guān)問題討論

你好同學(xué),凈利潤=利潤總額-所得稅,不包含增值稅
2024-05-23 16:54:39

您好,您12月份有利潤,那就需要繳納企業(yè)所得稅。
最新優(yōu)惠對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元、100萬元到300萬元的部分,分別減按25%、50%計入應(yīng)納稅所得額,使稅負(fù)降至5%和10%。政策實施日期為2019年1月1日至2021年12月31日。
您的情況應(yīng)該能享受企業(yè)所得稅優(yōu)惠稅率5%
為您提供解答,祝學(xué)習(xí)愉快
2019-02-18 08:59:57

是的,你的理解沒有錯,除了這些,還要貴公司還要根據(jù)繳納的增值稅1.11萬,繳納城市維護建設(shè)稅和教育費附加以及地方教育費附加
2018-12-11 13:49:38

您好,進(jìn)項和銷項您需要具確定期中一項的,因為應(yīng)交增值稅稅額=銷項-進(jìn)項-上期留抵,
2019-03-09 21:43:44

是的沒錯,一般是這樣增值稅是價外稅不算進(jìn)去
2022-05-01 13:57:18
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息