我們代客戶(hù)付了一筆運(yùn)費(fèi),但是貨運(yùn)公司開(kāi)發(fā)票是開(kāi) 問(wèn)
是客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)你的貨物嗎發(fā)生的 開(kāi)貨物的發(fā)票一塊開(kāi)到貨物里面,不單獨(dú)開(kāi)運(yùn)費(fèi) 答
老師,我想問(wèn)下,9月收到跨境人民幣,10月申報(bào)免稅收入 問(wèn)
你好,一般按收入的比例轉(zhuǎn)出。 答
計(jì)提增值稅:銷(xiāo)項(xiàng)301805.69-進(jìn)項(xiàng)91225.06-項(xiàng)目地預(yù) 問(wèn)
不對(duì), 第一個(gè)分錄借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,這個(gè)分錄的金額是301805.69-91225.06, 第二個(gè)改成 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款157489.2,應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅53091.11 第三個(gè)留著 答
老師好,請(qǐng)問(wèn):這道題為什么不減相關(guān)稅費(fèi)150萬(wàn)元?16. 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,商貿(mào)公司美工報(bào)銷(xiāo)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)費(fèi)和拍照計(jì)入什 問(wèn)
你好,這個(gè)計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用服務(wù)費(fèi)就可以了。 答

新接手企業(yè),發(fā)現(xiàn)之前會(huì)計(jì)在2018年12月暫估一筆收入,2019年1月才開(kāi)出發(fā)票,那這單業(yè)務(wù)如何處理?沖了之前的暫估收入嗎?
答: 你好,沖銷(xiāo)之前的暫估收入分錄,然后根據(jù)1月份開(kāi)具發(fā)票做收入分錄
2018年12月暫估了一筆收入,此收入也是屬于2018年度的,但是這筆收入在2019年才開(kāi)具發(fā)票,報(bào)企業(yè)所得稅該如何處理?
答: 怎么還暫估收入呢?之前有沒(méi)有申報(bào)未開(kāi)票收入呢?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
新接手企業(yè),發(fā)現(xiàn)之前會(huì)計(jì)在2020年12月暫估一筆收入270萬(wàn),增值稅報(bào)表沒(méi)有做無(wú)票收入,2021年直接紅沖了,導(dǎo)致現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)增值稅報(bào)表銷(xiāo)售額比利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入多270萬(wàn),怎么調(diào)整
答: ?你好;? ?你們這個(gè)收入到底發(fā)生了沒(méi)有 ? 因?yàn)檫€得考慮怎么跨年紅沖處理的? ?


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2019-02-16 10:09
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