
例如2018年11月未繳納應(yīng)納稅額用2018年12月的留底稅額抵欠稅,在申報2018年12月份的申報表怎么提現(xiàn)呢
答: 報稅的時候在申報表本期繳納上期應(yīng)納稅額里面填寫
例如2018年11月未繳納應(yīng)納稅額用2018年12月的留底稅額抵欠稅,在申報2018年12月份的申報表怎么提現(xiàn)呢
答: 您好,有上期留抵稅額,系統(tǒng)會自動抵減的,也就是應(yīng)納稅額應(yīng)該是銷項稅額減進項稅額減上期留抵稅額
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師 我們是一般項目有留底稅額,即征即退項目有應(yīng)納稅額,且留底稅額大于應(yīng)納稅額,請問我們要交稅嗎? 一般項目和即征即退項目稅額可以相互抵扣嗎?
答: 您好,是不可以護抵的,需要分別核算


小花@洋蔥OMALL 追問
2019-02-15 15:57
樸老師 解答
2019-02-15 15:59
小花@洋蔥OMALL 追問
2019-02-15 16:00
樸老師 解答
2019-02-15 16:20