
老師,您好,本月即征即退應(yīng)納稅額是21523.73,一般項目的銷項小于進項了,出現(xiàn)期末留底稅額6163.67,但是申報后繳納的增值稅是21523.73,為什么不能直接遞減6163.67?
答: 你好,同學。 你這留抵是否出現(xiàn) 在了你主表的留抵項目欄里面
上個月因為銷項負數(shù)沖了一張,導(dǎo)致在增值稅報表中。銷項這一欄是-10606.36,是第11欄,然后在第18欄實際抵扣稅合計計,一欄是-10606.36,然后19欄,應(yīng)納稅額為0,然后20欄留底稅額為10606.36,這個銷項負數(shù)的稅額,要不要做帳到留底中去
答: 你好,不用做賬的,下月如果銷項大于進項,會在申報表上自動減的。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師 我們是一般項目有留底稅額,即征即退項目有應(yīng)納稅額,且留底稅額大于應(yīng)納稅額,請問我們要交稅嗎? 一般項目和即征即退項目稅額可以相互抵扣嗎?
答: 您好,是不可以護抵的,需要分別核算

