
上個月填寫的稅控服務(wù)費及設(shè)備費480,申報的時候填寫了增值稅減免稅明細表與表4。就是圖片上的數(shù)據(jù),現(xiàn)在我有申報了,但是不準(zhǔn)備抵扣這480,那這期還需要再次申報這2張表么
答: 您好 如果您本期不準(zhǔn)備抵扣這480的話 這期不需要再次申報這2張表
上個月填寫的稅控服務(wù)費及設(shè)備費480,申報的時候填寫了增值稅減免稅明細表與表4。就是圖片上的數(shù)據(jù),現(xiàn)在我有申報了,但是不準(zhǔn)備抵扣這480,那這期還需要再次申報這2張表么
答: 不準(zhǔn)備抵扣的話,可以不填寫,等需要抵扣的時候再填寫表格就可以了
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
8月份第一次購買稅控設(shè)備480元,在申報時填寫表四稅額抵減情況表,第一行增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費填寫480,期末余額0。而實際上并沒有抵扣增值稅減免稅申報表,沒有填寫空白。主表中應(yīng)納稅額減征額,0問,11月份,還可以正常在申報增值稅減免稅申報表中填寫抵扣480元嗎?
答: 您好,可以填寫數(shù)據(jù)減免稅款表


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2019-02-14 08:15
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