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送心意

宸宸老師

職稱注冊會計師

2019-02-13 09:14

應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 
應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 
都是三級科目

宇音 追問

2019-02-13 09:25

貸 進項稅額轉(zhuǎn)出的話   期末進項稅額轉(zhuǎn)出科目有余額  還用走平嗎

宸宸老師 解答

2019-02-13 09:29

進項稅額轉(zhuǎn)出 是在貸方的,(您可以理解成是“銷項稅額”),期末也要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的

宇音 追問

2019-02-13 09:32

借  應交稅費  應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出   貸應交稅費未交增值稅   是這樣嗎老師

宸宸老師 解答

2019-02-13 09:32

是的,就是這樣的。祝您工作順利

宇音 追問

2019-02-13 09:33

謝謝老師

宸宸老師 解答

2019-02-13 09:33

不客氣的,祝您工作順利

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相關(guān)問題討論
應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 都是三級科目
2019-02-13 09:14:46
分開按下面這個結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2019-01-16 15:56:16
同學 你好, 進是發(fā)生了不應該抵扣的抵扣時候。 既然是進項稅額轉(zhuǎn)出,那么一定是發(fā)生了:(1)納稅人購進的貨物及在產(chǎn)品、產(chǎn)成品發(fā)生非正常損失;(2)納稅人購進的貨物或應稅勞務(wù)改變用途,如用于非應稅項目、免稅項目或集體福利與個人消費等。這兩種情況已抵扣的進項稅額之所以要轉(zhuǎn)出,是因為原購進貨物或應稅勞務(wù)不能產(chǎn)生增值稅銷項稅額,已抵扣的進項稅額失去了抵扣的來源。 所以,是因為貨物在購進時已經(jīng)對進項稅額進行抵扣,而改變用途或發(fā)生損失時,則要作進項稅額轉(zhuǎn)出。 對的 ,把應交稅費-進項? 到 應交稅費 進項稅額轉(zhuǎn)出。
2022-03-18 09:58:15
兩種方式都可以
2018-12-30 15:03:07
選哪一個,老師,老師
2018-07-04 10:09:13
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