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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-08-09 20:33

你好,進項稅額是應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅的三級明細科目
進項稅額轉(zhuǎn)出也是應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅的三級明細科目
未交增值稅是應(yīng)交稅費的二級科目
進項稅額轉(zhuǎn)出,未交增值稅都不是在進項稅額下面設(shè)置的明細,不需要在進項稅額明細下面再設(shè)置4級明細科目的

九劍 追問

2019-08-09 21:44

進項稅額轉(zhuǎn)出在借方還是貸方科目?

鄒老師 解答

2019-08-09 22:15

你好,進項稅額轉(zhuǎn)出發(fā)生是計入貸方

九劍 追問

2019-08-09 22:31

進項稅額轉(zhuǎn)出,后面進項稅額還要轉(zhuǎn)出到其他地方嗎?老師

鄒老師 解答

2019-08-09 22:36

你好,需要轉(zhuǎn)的 ,完整過程是這樣
借:原材料等科目 ,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出), 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 , 貸;銀行存款

九劍 追問

2019-08-09 22:53

如果是收到虛開的專票,要如何賬務(wù)處理?全部負數(shù)嗎?比如:庫存商品,進項稅額,貸:銀行存款

鄒老師 解答

2019-08-09 22:57

你好,虛開的進項發(fā)票,對方有開具負數(shù)發(fā)票紅沖?

九劍 追問

2019-08-09 23:00

沒有的,對方跑路了,我們有收到物品

鄒老師 解答

2019-08-10 08:58

你好,既然是虛開的發(fā)票,那應(yīng)當只是開具了發(fā)票,沒有真實購進物品才是啊
認定為虛開發(fā)票,就需要做之前相反分錄沖銷

九劍 追問

2019-08-10 11:19

真實購進的物品,對方是買的發(fā)票?我們?nèi)胭~了

鄒老師 解答

2019-08-10 11:19

你好,既然是真實購進的無票,那你方就不會構(gòu)成虛開發(fā)票啊

九劍 追問

2019-08-10 11:25

問題是這個進項發(fā)票可以抵扣嗎?對方公司被稽查查了,查到我們,發(fā)票還能用嗎?

鄒老師 解答

2019-08-10 11:25

你好,如果是真實發(fā)生的交易,不屬于虛開發(fā)票,進項可以抵扣
對方被稽查了并不必然導致你單位取得的進項就無法抵扣的

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相關(guān)問題討論
您好,您的分錄是正確的
2019-11-04 10:45:05
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項。
2020-04-15 15:43:44
要先把進項稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
第三筆分錄是:借:應(yīng)交稅費——未交增值稅80000,貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未出未交增值稅)80000
2017-11-01 19:04:01
您好 請問是銷項大于進項 還是進項大于銷項
2020-07-07 22:03:08
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