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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2020-03-21 16:35

跟銷項稅、進項稅一起結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅的

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跟銷項稅、進項稅一起結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅的
2020-03-21 16:35:54
你好 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅 繳納時借:應(yīng)交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款
2019-03-21 16:45:13
可以有余額,年末在結(jié)轉(zhuǎn)。
2021-03-16 11:27:18
您好,您的分錄是正確的
2019-11-04 10:45:05
結(jié)轉(zhuǎn)的時候,是放借方核算的
2018-11-13 10:37:04
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