老師留底增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做,謝謝
莣憂草
于2019-02-12 17:03 發(fā)布 ??570次瀏覽
- 送心意
徐阿富老師
職稱: 中級會計師
2019-02-12 17:11
你好,月末將增值稅各子目轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費――應(yīng)交增值稅――轉(zhuǎn)出多交增值稅(就是你說的有留底的情況),即:借銷項 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進項
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你好,月末將增值稅各子目轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費――應(yīng)交增值稅――轉(zhuǎn)出多交增值稅(就是你說的有留底的情況),即:借銷項 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進項
2019-02-12 17:11:40

5882是銷項嗎?
2019-07-01 17:35:03

增值稅結(jié)轉(zhuǎn):
1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額:
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項)
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項)
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額,
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額,
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
如果進項大于銷項就是最后一個分錄
2019-07-15 13:57:49

你好,這個可以不用做分錄,留下個月抵扣
2019-06-30 10:52:34

進項過多形成的留抵 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項
2019-10-17 14:26:09
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