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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2019-02-10 13:39

發(fā)票實際收到,如果金額有差異,需要調(diào)整。
通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整。
借:工程施工
貸:以前年度損益調(diào)整
借:以前年度損益調(diào)整
貸:盈余公積
未分配利潤
然后根據(jù)發(fā)票
借:以前年度損益調(diào)整
應交稅費,(如果進項專票可以抵扣)
貸:工程施工
借:盈余公積
未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整

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發(fā)票實際收到,如果金額有差異,需要調(diào)整。 通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整。 借:工程施工 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:盈余公積 未分配利潤 然后根據(jù)發(fā)票 借:以前年度損益調(diào)整 應交稅費,(如果進項專票可以抵扣) 貸:工程施工 借:盈余公積 未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2019-02-10 13:39:31
你好,1,沒有收到發(fā)票可以不用沖紅,2,收到發(fā)票,先把上面的分錄全部沖紅,然后按照發(fā)票金額再做上面一樣的分錄,其中發(fā)票和暫估的金額差額在主營業(yè)務成本這里分離出做在以前年度損益調(diào)整或者利潤分配科目
2019-02-10 13:56:31
您好 借:其他業(yè)務成本 10 貸:原材料 10,這筆分錄不需要寫了 您前面把80沖銷了 后面按照90結(jié)轉(zhuǎn)的成本 少的10已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了
2021-01-16 00:37:14
你好,呃呃,是的呢,是的
2019-04-10 21:10:52
但為什么這樣的分錄,報表出來時不平了,差額是工程施工/原材料—主營業(yè)務成本的余額80-56=24,請問這是什么原因??我所了解的在資產(chǎn)負債表反應的應該是工程施工和工程結(jié)算的余額,比如工程施工大于工程結(jié)算在存貨中反應,反之,在負債中體現(xiàn)???
2017-11-23 09:06:39
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