我們集團(tuán)是房地產(chǎn)的預(yù)售房子的時(shí)候把毛坯款和裝 問(wèn)
你好,同學(xué),如果咱們收到的這個(gè)裝修款也是收到了以后一年以內(nèi)的,可以先在應(yīng)收賬款里面掛賬,暫時(shí)不確定收入。如果超過(guò)一年了,我就建議要轉(zhuǎn)做收入了,確定無(wú)票收入 答
我們23年給一家客戶預(yù)開(kāi)了發(fā)票 當(dāng)時(shí)計(jì)入了收入 問(wèn)
同學(xué),你好,23年開(kāi)的發(fā)票已經(jīng)確定收入了。但是呢,當(dāng)時(shí)沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本,而是在后期什么時(shí)候回款的時(shí)候,什么時(shí)候又結(jié)轉(zhuǎn)了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,對(duì)嗎?如果說(shuō)您的內(nèi)賬在23年的時(shí)候沒(méi)確定收入,沒(méi)關(guān)系的??梢袁F(xiàn)在在25年的內(nèi)賬里面直接確定收入,然后結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)的成本兒就可以的。 答
老師,24年多提計(jì)了工資,25年發(fā)現(xiàn)問(wèn)題:之前的同事在 問(wèn)
是的,就是那樣做就行 答
@董孝彬老師,追問(wèn)次數(shù)用完,那如果回去5月修改,賬和 問(wèn)
姑娘,反結(jié)賬到5月,做收入分錄,要更正2季度所得稅申報(bào)表了,我們賬上有虧損么,要交所得稅的話還有滯納金呢,您太小心了,只管申報(bào)在9月份,沒(méi)事的,4700元,啥時(shí)賣貨,稅務(wù)局怎么會(huì)知道呢,擔(dān)心的話,再打12366問(wèn),說(shuō)5月預(yù)收款,9月發(fā)貨 的,肯定說(shuō)9月可以 答
請(qǐng)問(wèn)綠化園林類的公司收入與成本和人工的占比是 問(wèn)
您好, 人工費(fèi) 20%-40% 材料費(fèi) 40%-70% 成本費(fèi)用 70%-80% 答

跨月的發(fā)票,對(duì)方?jīng)]抵扣,可以直接沖紅了?
答: 你好,把發(fā)票要回,直接紅沖就行
跨月的發(fā)票,對(duì)方?jīng)]認(rèn)證抵扣,可以直接沖紅了?還需不需要填紅字發(fā)票申請(qǐng)表?
答: 專票嗎?專票需要填寫紅字信息表然后開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
沒(méi)有認(rèn)證的專票,跨月了要給對(duì)方退回去,需要紅字申請(qǐng)嗎,還是對(duì)方可以直接紅沖
答: 你們與對(duì)方都可以自己開(kāi)具紅字發(fā)票申請(qǐng)單,銷售方再開(kāi)具紅字發(fā)票處理
老師,開(kāi)錯(cuò)了增值稅發(fā)票出了月是不是需要紅沖了?對(duì)方?jīng)]抵扣只需要開(kāi)票方直接紅沖重新開(kāi)具就可以了嗎?
老師,跨月紅沖發(fā)票,如果對(duì)方?jīng)]有抵扣發(fā)票,我把他的發(fā)票拿過(guò)來(lái),紅沖作帳,那如果對(duì)方發(fā)票抵扣了的話 怎么辦?
老師好 上月收到的專票對(duì)方需要這個(gè)月沖紅。我這邊沒(méi)有認(rèn)證抵扣 對(duì)方可以直接自己沖紅嗎
跨月紅沖的發(fā)票,如果銷售方可以開(kāi)具紅字信息表,是說(shuō)明對(duì)方?jīng)]有抵扣嗎??如果對(duì)方抵扣了銷售方還能開(kāi)紅字信息表嗎?




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菲 追問(wèn)
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王晶老師 解答
2019-01-31 18:46
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