請(qǐng)問老師,對(duì)于生產(chǎn)制造業(yè),有些購(gòu)買過來的原材料,進(jìn) 問
你好,這個(gè)不可以約莫,需要根據(jù)實(shí)際發(fā)生的工資 答
老師,請(qǐng)問合作社要交殘保金嗎 問
合作社通常不要交殘保金 答
您好,老師,請(qǐng)問一下 我們主營(yíng)蛋糕面包生產(chǎn),從工藝上 問
同學(xué),你好 是需要的 答
老師您好:我們公司是做建筑裝飾的,幕墻,門窗和涂裝, 問
若業(yè)務(wù)偏生產(chǎn)加工(如廠內(nèi)生產(chǎn)門窗再施工),用 “生產(chǎn)成本” 核算有一定合理性;若偏現(xiàn)場(chǎng)施工,“工程施工” 更規(guī)范。不建議突然改科目,可先結(jié)合業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)、歷史核算及管理需求,評(píng)估后逐步優(yōu)化。 答
老師,平時(shí)申報(bào)個(gè)稅,預(yù)交的時(shí)候,工資很高的員工和工 問
要看累計(jì)的收入各種扣除后,是否超過3.6萬,沒超過就是3% 答

借:應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅---轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅金---未交增值稅,次月交稅后.借:應(yīng)交稅金---未交增值稅,貸:銀行存 款。 那么 轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)余額就一直在借方嗎?怎么平?
答: 您還要做一筆分錄的
計(jì)提增值稅的時(shí)候 借:應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅---轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅金---未交增值稅,次月交稅后.借:應(yīng)交稅金---未交增值稅,貸:銀行存 款。 那么 轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)余額就一直在借方嗎?怎么平?
答: 您好 年末的時(shí)候再做一筆分錄 應(yīng)交增值稅下三級(jí)科目借方寫到貸方 貸方寫到借方 就平了
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅一般納稅人,計(jì)提稅金,借:應(yīng)交稅金-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅,等下月交稅時(shí),借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:銀行存款, 到年末時(shí),應(yīng)交稅金-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目余額在借方,不能是平的嗎
答: 是先有這個(gè)分錄,才有您寫的后面的分錄的 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)--轉(zhuǎn)出未交增值稅 這樣期末應(yīng)交稅費(fèi)--轉(zhuǎn)出未交增值稅科目是無余額的。


憂憂 追問
2019-01-29 21:51
張艷老師 解答
2019-01-29 21:51
憂憂 追問
2019-01-29 21:53
憂憂 追問
2019-01-29 21:53
張艷老師 解答
2019-01-29 22:18
張艷老師 解答
2019-01-29 22:19