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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-06-30 16:07

您好,是的。最后應為最后應交稅費-應交增值稅是合計金額是零。

開放的玫瑰 追問

2020-06-30 16:12

老師,本月有留底稅額如何做賬呢,還需要做:應交稅費-轉出未交增值稅,貸:未交增值稅。這個分錄嗎

小林老師 解答

2020-06-30 16:17

您好,有留抵是,借:未交增值稅,貸:應交稅費-轉出多交增值稅。

開放的玫瑰 追問

2020-06-30 16:20

然后下月就不做支付應交增值稅的分錄了嗎

小林老師 解答

2020-06-30 16:21

您好,是的,余額在未交增值稅借方。

開放的玫瑰 追問

2020-06-30 16:22

留底比較多,以后幾個月都不用交增值稅,每月還是要做這個分錄嗎應交稅費-轉出未交增值稅,貸:未交增值稅。一直這樣做嗎

小林老師 解答

2020-06-30 16:24

您好,確認應交稅費-轉出未交增值稅后,所有應交稅費-應交增值稅的余額是零,倒算應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)的金額

開放的玫瑰 追問

2020-06-30 16:37

不明白呢,比如我這月進項5萬,銷項1萬,如何做分錄,下月也只用交一萬的增值稅又如何做分錄

小林老師 解答

2020-06-30 16:39

您好,感謝您的舉例。借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)4,貸:未交增值稅4。

小林老師 解答

2020-06-30 16:39

您好,下月也只用交一萬的增值稅是什么意思。

開放的玫瑰 追問

2020-06-30 16:40

下月的呢,

小林老師 解答

2020-06-30 16:41

您好,下月也只用交一萬的增值稅是什么意思,這句話我沒理解。謝謝!

開放的玫瑰 追問

2020-06-30 16:41

留底稅額可不可以不用管他不做分錄

小林老師 解答

2020-06-30 16:42

您好,需要考慮留抵進項稅額。

開放的玫瑰 追問

2020-06-30 16:45

下月的怎么做呢

開放的玫瑰 追問

2020-06-30 16:46

我這月不是有4萬的留底稅額嗎,我下月只用交一萬的增值稅,又怎么記賬

小林老師 解答

2020-06-30 16:53

您好,那您下月產生5萬元銷項稅。上月4萬的分錄,是借:應交稅費-未交增值稅4,貸:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)4。下月分錄借:應交稅費-應交增值稅(轉出多交增值稅)1貸:應交稅費-未交增值稅1。

小林老師 解答

2020-06-30 16:54

您好,下月分錄借:應交稅費-應交增值稅(轉出多交增值稅)5貸:應交稅費-未交增值稅5。

小林老師 解答

2020-06-30 16:54

您好,因為是差額計算(期末減期初)。

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同學,你好 完整的分錄 1、結轉進項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 2、結轉銷項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 3、結轉應繳納增值稅(即進、銷差額): 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—未交增值稅 4、實際交納時 借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
2021-09-11 15:56:41
平了的啊。兩個分錄綜合為:借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:銀行存款
2015-07-28 21:35:51
你好,年終時做相反的分錄,就可以沖平了,
2020-11-14 21:22:53
你好,如果銷項大于進項,是需要把轉出未交增值稅余額結轉到未交增值稅的
2019-03-04 19:36:32
您好,也可以的。
2017-05-04 22:57:20
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