
18年年底發(fā)票沒到,收入成本暫估入賬,19年發(fā)票到達(dá),如何做賬
答: 19年票到?jīng)_暫估,再根據(jù)發(fā)票做!
咨詢行業(yè)咨詢成本18年已暫估入賬借:主營業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付賬款-暫估款19年收到發(fā)票如何記賬?
答: 你好! 先沖暫估,做分錄:
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,你好,是這樣我們企業(yè)缺成本發(fā)票,18年底暫估入賬一部分成本費(fèi)用,19年收到了發(fā)票,18年的時(shí)候就暫估費(fèi)用科目掛應(yīng)付賬款暫估了,19年匯算清繳之前收到發(fā)票的時(shí)候是不是要做一筆紅字沖銷呀
答: 是的,用以前年度損益調(diào)整科目做
你好 如果18年暫估了成本 ,19年收到發(fā)票,19年收到發(fā)票以后正常做成本并結(jié)轉(zhuǎn),那么18暫估的憑證可以直接做紅沖嗎 還是必須用以前年度損益調(diào)整?
18年暫估入賬,借:材料,貸:應(yīng)付賬款—暫估。暫估的材料結(jié)轉(zhuǎn)到18年的成本了。19年,匯算清繳前取得發(fā)票,該怎么寫分錄?
18年12月暫估的成本30萬,19年1月全額紅沖按收到發(fā)票10萬入賬,這種情況下19年做匯算不需要管這暫估的成本了吧?


筱歌 追問
2019-01-27 17:13
馬老師 解答
2019-01-27 17:16
筱歌 追問
2019-01-27 17:18
馬老師 解答
2019-01-27 17:22