
你好老師,建賬時應(yīng)收賬款記多了,年末才發(fā)現(xiàn),這樣要怎么平賬呢?沒有對應(yīng)的科目沖銷
答: 你好,你建賬時這個多了就會是涉及另外一個科目也不對的,你上根據(jù)什么建賬的?
老師,你好!之前沒有建賬的!也沒有期初余額。從2月份開始建賬,現(xiàn)金發(fā)生一筆付還之前的借款25800. 我就記借其他應(yīng)付款。貸現(xiàn)金。現(xiàn)在負(fù)債表科目應(yīng)付賬款是負(fù)數(shù)-25800.沒關(guān)系嗎?以后也要這樣掛的嗎?要怎樣處理沖平呢?2,還有之前沒建賬情況收入預(yù)收賬款。2月份建賬了預(yù)收賬款在2月份收入的沖掉。這樣情況也是負(fù)數(shù)。需要沖平嗎?謝謝老師!
答: 1.沒事的,只要期初數(shù)平衡就可以,盤點之前的期末數(shù)作為期初數(shù)錄入新賬套 2.需要的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好!我期初建賬時老板給我的應(yīng)收應(yīng)付賬款數(shù)據(jù)有錯,應(yīng)收賬款有錄入多了有的有錄入少了,應(yīng)付賬款的期初數(shù)據(jù)錄入少了都用什么科目可以調(diào)整過來,開賬之前不平衡虛增的庫存商品才平的可是開賬幾個月之后才發(fā)現(xiàn)應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款有的不對。謝謝老師
答: 你要考慮這個應(yīng)收賬款少了,同時還有其他地方 少了 要不然你是不能平衡的




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ZoeyHsu 追問
2019-01-25 18:18
徐阿富老師 解答
2019-01-25 18:20
ZoeyHsu 追問
2019-01-25 18:25
徐阿富老師 解答
2019-01-25 19:01
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徐阿富老師 解答
2019-01-25 20:14
ZoeyHsu 追問
2019-01-25 21:40
徐阿富老師 解答
2019-01-25 21:48