
老師你好,做賬時(shí)發(fā)現(xiàn)上個(gè)月有一筆材料款記多了,本月如何調(diào)整?。慨?dāng)時(shí)我記,借原材料,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款。還有就是收到去年的回款,我是今年建的賬,但建賬的時(shí)候沒有這筆應(yīng)收款,現(xiàn)在收到貨款了,該如何做賬呢?
答: 紅沖,借應(yīng)付貸原材料,進(jìn)項(xiàng) 借銀存貸利潤分配
暫估入庫是借原材料應(yīng)交稅費(fèi) 貸應(yīng)付賬款,還是直接借原材料,貸應(yīng)付賬款
答: 你好!直接做,暫估不用管稅的問題
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
原材料暫估:借 原材料貸 應(yīng)付賬款_暫估入庫 收到發(fā)票:借 原材料貸 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)付賬款 沖暫估:借 原材料貸 應(yīng)付賬款_暫估入庫收到紅票賬務(wù)處理?是否要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
答: 借 原材料 貸 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)付賬款 紅沖這個(gè)分錄,用負(fù)數(shù)表示金額。 不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理,但是申報(bào)增值稅時(shí),要申報(bào)為進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。因?yàn)槟疽呀?jīng)認(rèn)證抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額。


你最珍貴 追問
2019-08-03 19:51
你最珍貴 追問
2019-08-03 19:54
郭老師 解答
2019-08-03 19:55
你最珍貴 追問
2019-08-03 20:05
郭老師 解答
2019-08-03 22:59