企業(yè)自開始生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的年度,為開始計(jì)算企業(yè)損益的 問
您好賬務(wù)正常做,匯算清繳報(bào)表調(diào)整 答
比如我是9月底出口的,但是我的退稅聯(lián)是10月出來的 問
你好,你出口的當(dāng)天九月 答
提供物業(yè)的企業(yè)收取的電費(fèi), 這個(gè)開什么類目的發(fā)票 問
稅收分類編碼是 11001010202 *供電*轉(zhuǎn)售電費(fèi) 答
怎么下載財(cái)務(wù)表格,收入,支出,費(fèi)用,利潤(rùn)表模板 問
http://jiajuren.cn/download/cat_110/t1/ 可到會(huì)計(jì)學(xué)堂下載相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表模板 答
個(gè)體戶店鋪新裝修費(fèi)2萬,已經(jīng)支付了,做分錄:借:管理費(fèi) 問
無需紅沖原銀行分錄(避免流水不符),正確操作:1. 若已記管理費(fèi)用,先調(diào)為 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 - 裝修費(fèi) 2 萬,貸:管理費(fèi)用 - 裝修費(fèi) 2 萬(無需攤銷可跳過);2. 分紅抵扣時(shí)直接做 借:應(yīng)付利潤(rùn) - XX 股東 2 萬,貸:銀行存款 2 萬(既體現(xiàn)銀行付款,又扣減股東分紅);3. 剩余利潤(rùn)轉(zhuǎn)賬:借:應(yīng)付利潤(rùn) - XX 股東(剩余額),貸:銀行存款(剩余額),確保銀行流水與賬務(wù)一致 答

收到發(fā)票未付款,借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款對(duì)嗎
答: 你好!是正確的,希望你能理解!
購(gòu)買原材料,支付款項(xiàng)收到貨物,沒有發(fā)票。 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 收到發(fā)票 借 原材料 應(yīng)交稅費(fèi) (進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸應(yīng)付賬款 對(duì)嗎
答: 你好,可以這么做的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我想問一下,購(gòu)買原材料,當(dāng)月發(fā)票未到,我可以先作:借:原材料 貸:應(yīng)付賬款,收到發(fā)票的時(shí)候,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn))貸:應(yīng)付賬款
答: 發(fā)票未到 只能暫估 應(yīng)付賬款-暫估 發(fā)票到了 然后調(diào)整應(yīng)付賬款和稅金

