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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2019-01-24 20:42

您好,一般情況下,科目余額表未交增值稅和留抵稅額為貸方負數(shù),不需要做會計分錄調(diào)整,只是填寫資產(chǎn)負債表的時候,填寫到其他流動資產(chǎn)項目里就行了。

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您好,一般情況下,科目余額表未交增值稅和留抵稅額為貸方負數(shù),不需要做會計分錄調(diào)整,只是填寫資產(chǎn)負債表的時候,填寫到其他流動資產(chǎn)項目里就行了。
2019-01-24 20:42:06
你好,未交增值稅科目貸方有余額,實際你不欠稅,那就是之前做轉(zhuǎn)出未交增值稅做錯了.轉(zhuǎn)出未交增值稅的貸方余額是根據(jù)應(yīng)交增值稅科目的期末貸方余額來做結(jié)轉(zhuǎn)的,你對比一下這個數(shù)據(jù),看差在哪里,再把差的那部分數(shù)據(jù)紅字沖銷回去.
2021-09-07 10:25:55
吧留底的進項稅,報表上重分類到其他流動資產(chǎn)
2020-07-02 09:06:35
您好,要看應(yīng)交稅費的二級科目才能得出結(jié)論
2021-04-01 09:41:45
你需要交稅嗎?減免稅款結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款
2019-01-30 11:55:03
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