你好,我在國(guó)家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局上開(kāi)了一張專票, 問(wèn)
你好,新開(kāi)具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢中需要一定時(shí)間,尤其是在批量開(kāi)具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時(shí)后再次查詢。 答
我看不懂前任會(huì)計(jì)的賬務(wù),她每月未交增值稅和實(shí)際 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,我們是外貿(mào)公司,有運(yùn)費(fèi)和代理報(bào)關(guān)費(fèi)用,這個(gè)費(fèi) 問(wèn)
那個(gè)計(jì)入銷售費(fèi)用就行 答
老師,請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有搞定應(yīng)收應(yīng)付功能強(qiáng)大一點(diǎn)的表格 問(wèn)
你好,這個(gè)得具體根據(jù)要求設(shè)計(jì)表單 答
老師,你好!公司為小規(guī)模,2024年第一季預(yù)繳了企業(yè)所 問(wèn)
可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項(xiàng)目 A 是跨期項(xiàng)目(3-10 月),第一季收的 40 萬(wàn)若不符全額確認(rèn)收入條件,更正表可調(diào)整收入額、糾正預(yù)繳偏差,帶合同等資料去主管稅局申請(qǐng),多繳的 8500 元可在匯算清繳時(shí)一并申請(qǐng)退稅或抵后期稅款。 答

實(shí)收資本帳做多了,又跨年了2O19年1月能直接調(diào)減嗎
答: 你好! 可以的
老師去年12月28號(hào)我公司開(kāi)了好多張專票票40萬(wàn).本年初1月1日,直接把這40多萬(wàn)開(kāi)了紅字票了,做匯算清繳,去年的收入要做調(diào)整嗎?要調(diào)減嗎?
答: 你好! 不用調(diào)整的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
實(shí)收資本大于注冊(cè)資本, 去年已經(jīng)做帳, 今年還能調(diào)整出來(lái)嗎? 去年的年報(bào)都已經(jīng)報(bào)送, 如果直接調(diào)整,有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
答: 你好,可以,沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的當(dāng)時(shí)錯(cuò)賬
12月做錯(cuò)借庫(kù)存現(xiàn)金,貸實(shí)收資本??缒?月份發(fā)現(xiàn)能不否直接沖銷錯(cuò)賬,不去修改任何
單位去年12月22就扎帳了,26號(hào)又收到一筆撥款,我就直接記入了1月份,還付了銀行余額調(diào)節(jié)表,是不是做錯(cuò)了?
請(qǐng)問(wèn),我上次實(shí)收資本的印花稅按照0.05%繳納的,沒(méi)有減半繳納,現(xiàn)在我又繳實(shí)收資本的印花稅能不能直接把上次多交的沖減了,直接填差額繳納?
上年底多計(jì)提年終獎(jiǎng),跨年了可以直接負(fù)數(shù)調(diào)減嗎?還是需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目呢?





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