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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2019-01-23 14:06

月末形成留抵稅額的情形,是不需要做增值稅結轉分錄的。

成晨 追問

2019-01-23 14:08

不需要

張艷老師 解答

2019-01-23 14:09

是的,不需要做分錄的。

成晨 追問

2019-01-23 14:12

那我這些分錄怎么做

成晨 追問

2019-01-23 14:12

預繳時和開完票

張艷老師 解答

2019-01-23 14:17

借:銀行存款/應收帳款 
 
貸:主營業(yè)務收入 
 
貸:應交稅費--應交增值稅(銷項稅額) 
 
借:應交稅費--應交增值稅(預交增值稅) 
 
貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款

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月末形成留抵稅額的情形,是不需要做增值稅結轉分錄的。
2019-01-23 14:06:02
你好,就做繳費的稅費就可以了 借:應交稅費-增值稅、附加 貸:銀行存款
2019-01-23 14:20:58
預繳時 借:應交稅費~預繳增值稅4000 貸:銀行存款4000 本月 借:X 貸:應交稅費~應交增值稅~銷項稅額20000 借:應交稅費~應交增值稅~進項稅額20220 貸:X 借:應交稅費~轉出未交增值稅20000 貸:應交稅費~未交增值稅20000 ~待抵扣稅額
2019-01-25 11:54:16
其他的分錄都對的。 認證發(fā)票, 借:應交稅費應交增值稅進20220 貸:應交稅費應交增值稅待認證進項稅額20220 這里認證未抵扣完的月末轉到留抵稅額里面
2019-01-25 14:59:40
您好,對的。
2017-04-03 16:57:36
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