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送心意

文老師

職稱中級(jí)職稱

2019-01-19 13:52

預(yù)交增值稅,借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--已交稅額貸銀行存款

文老師 解答

2019-01-19 13:53

應(yīng)交未交的增值稅,借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅,在做這個(gè)之前可以把進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額都轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅

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實(shí)務(wù)中兩種處理方式,一是就如同您上面所述,每個(gè)月都結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的。二是,當(dāng)月只做 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 等年末再做整體結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)的分錄。
2019-03-29 14:29:08
你好,不需要平賬的
2017-01-10 15:21:25
這個(gè)科目有余額是正常的,不用處理的
2025-01-15 15:23:49
是的,就是這樣做的哈
2023-02-10 09:36:00
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,貸 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸, 應(yīng)交稅金-未交增值稅
2019-09-21 15:30:06
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