9月收到跨境人民幣怎么做賬?這筆收入申報(bào)了免稅收 問(wèn)
借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 答
老師,請(qǐng)問(wèn)下員工入職時(shí)醫(yī)保斷繳了一個(gè)月,如果想在 問(wèn)
您好,要去社保窗口推送數(shù)據(jù),公司再申報(bào)就可以 答
開(kāi)發(fā)支出屬于非流動(dòng)資產(chǎn)嗎 問(wèn)
您好,是的,開(kāi)發(fā)支出是核算建造開(kāi)發(fā)產(chǎn)品過(guò)程中發(fā)生的直接、間接為開(kāi)發(fā)產(chǎn)品支付的各項(xiàng)支出投入,是房地產(chǎn)企業(yè)使用的科目。 答
夠購(gòu)含稅原材料,材料賒購(gòu)入庫(kù),還未收到稅票怎樣入 問(wèn)
借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估-供應(yīng)商 答
中國(guó)中小企業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)的短信提示說(shuō)《守信承諾書(shū)》 問(wèn)
同學(xué),你好 有截圖嗎? 答

18.12月有筆分錄借~管理費(fèi)用貸~其他應(yīng)付款少入了10元?,F(xiàn)在在19年1月調(diào)整過(guò)來(lái)我是用以前年度損益調(diào)整,還是直接再做一筆這個(gè)分錄呢有什么影響嗎
答: 你好,用以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整2018年的。
我發(fā)現(xiàn)前兩年有兩筆需要調(diào)整的分錄,一筆是材料采購(gòu)(本來(lái)是入管理費(fèi)用—低值易耗品的),一筆是其他應(yīng)付款(不支付對(duì)方的);我在2018年做了兩筆調(diào)整分錄:1、借:以前年度損益調(diào)整,貸:材料采購(gòu);2、借:其他應(yīng)付款,貸:以前年度損益調(diào)整;老師,我的調(diào)整分錄正確嗎?還有,用了以前年度損益調(diào)整科目后需要改報(bào)表不
答: 分錄沒(méi)有問(wèn)題,需要補(bǔ)一筆分錄,將以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 或 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 這個(gè)填寫(xiě)利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表中就可以看出。不用調(diào)期初數(shù)
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
19年的一個(gè)分錄 借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款 2020年做調(diào)整,這個(gè)費(fèi)用不存在了,改為借 其他應(yīng)付款 貸 以前年度損益調(diào)整對(duì)不對(duì)
答: 你好,這個(gè)是正確的 同時(shí) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:未分配利潤(rùn)等科目


二狗子 追問(wèn)
2019-01-16 15:37
月月老師 解答
2019-01-16 15:38
二狗子 追問(wèn)
2019-01-16 15:39
二狗子 追問(wèn)
2019-01-16 15:42
月月老師 解答
2019-01-16 15:49