老師,未開票收入如何做賬和申報? 問
視同收入屬于未開票收入么?也是跟上面一樣做賬申報么? 答
A入200萬、B入300萬以前實繳了后又有一個人C認繳 問
你好,可以的啊??梢园幢壤郎p脂。 答
你好老師,一般納稅人開9%的增值稅普通發(fā)票,如果有 問
?。繛槭裁从械恼f可以有的說不可以? 開普通發(fā)票還能抵扣增值稅進項稅嗎? 答
老師,我看到你在20.6月回復過一位同學,因進項為贈 問
鍋具的稅務處理:作為贈品出口且無法退稅,需按免稅處理(已按免稅申報增值稅是正確的),無需計提銷項稅額,也不涉及退稅,無需掛賬。 系統(tǒng)操作:在出口退稅申報系統(tǒng)中,只需對可退稅的 8 件產品正常申報退稅,鍋具因免稅無需申報退稅,無需額外系統(tǒng)操作。 后續(xù)處理:留存好報關單、贈品相關合同 / 說明等資料,證明鍋具為贈品且按免稅處理的合規(guī)性即可,無需長期掛賬。 答
本月補繳了1-9月的社保,做工資表的時候,個人部分應 問
然后報個稅的時候是扣掉的對吧 答

以前年度里收入憑證做錯了,就是應交稅費與主營業(yè)務收入的金額計反了。請問怎么調整啊?
答: 你好,可以這樣做調整分錄 借;應交稅費,貸;以前年度損益調整——主營業(yè)務收入,金額就是本來正確的金額—之前錯誤的金額
以前年度里收入憑證做錯了,就是應交稅費,做成主營業(yè)務收入了。(借:銀行存款,貸方做了兩個收入),請問現在怎么調整啊?
答: 貸主營業(yè)務收入負數,應交稅費。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
去年借應收賬款多記500.貸方主營業(yè)務485.應交稅費15,今年以前年度調整怎么做,小規(guī)模,不交稅只是計提了多記了這一筆應交稅費還是在貸方嗎?主營業(yè)務收入不用調整嗎
答: 你好 如果涉及損益的話 會調整你的收入 走以前年度損益科目來調整


小哲 追問
2019-01-16 12:25
meizi老師 解答
2019-01-16 13:32
小哲 追問
2019-01-16 14:08
meizi老師 解答
2019-01-16 14:23